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  关(guān)于会(huì)计(jì)和审计哪(nǎ)个发展前景(jǐng)比较好些(xiē),会(huì)计和审(shěn)计(jì)哪个发展(zhǎn)前景比较好一(yī)点以(yǐ)及会计和审计(jì)哪个(gè)发展前景比较好(hǎo)些,会计和(hé)审计哪个发展前景(jǐng)比较好呢,会计和审计哪个发展前景比(bǐ)较好一点(diǎn),会(huì)计和审计哪个好(hǎo)就业(yè)前景,会(huì)计跟审计哪个(gè)发展的更好等(děng)问题,小编(biān)将为(wèi)你整(zhěng)理以下知识:

会计和(hé)审(shěn)计哪个发展(zhǎn)前景比较好些,会计和审计(jì)哪个发展前景(jǐng)比较(jiào)好一(yī)点(diǎn)

  问:审计(jì)和(hé)会计(jì)哪个好就业

  会计专(zhuān)业人员目前较为饱和(hé),就业质(zhì)量不高,都为较小(xiǎo)型的单(dān)位。

  而(ér)审计专(zhuān)业(yè),尤(yóu)其是(shì)重点学校的审计专业就业质量(liàng)较(jiào)高,考取公(gōng)务员的机会较多,有更好的(de)发展前景。

  审计和会计各有长短,学会计比(bǐ)较简(jiǎn)单(dān),先(xiān)做帐,考升级(jí),初(chū)级、中级、高级会计师,隔两年跳个槽,或者在有前(qián)景的单位打升级,待遇都不错。

  审计(jì)可以去(qù)会计(jì)事务所工作(zuò),把注册会(huì)计师考下来,出来(lái)后到大型企业做财务经理什么的(de),路线要高端些,难度也要高,因(yīn)为注会不是很(hěn)好(hǎo)考,事务所的工(gōng)作压力也(yě)比较大。

  具体来说:

  1、论就业(yè)机会,会计专业的就业单(dān)位较多(duō),审(shěn)计专业的就业单位较少。

  2、论就业优(yōu)劣,会计(jì)专业(yè)人员目前较为饱和(hé),就业质量(liàng)不高(gāo),都为(wèi)较(jiào)小型的单位,工资(zī)较低。

  而(ér)审计专(zhuān)业,尤其(qí)是重(zhòng)点学(xué)校的(de)审计(jì)专业(yè)就业质量较高,考(kǎo)取公(gōng)务员的机会较多,有更好(hǎo)的发(fā)展前景。

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会计和审计哪个发展前景比较(jiào)好?

  审计。

  1、审计和会计事(shì)相同的(de),都是(shì)以(yǐ)会计理论(lùn)为基础(chǔ)的(de)。

  简(jiǎn)单类比,会(huì)计就是(shì)直(zhí)接记(jì)账,而审(shěn)计就是对会(huì)计所记账目的检(jiǎn)查、监督。

  会计接触面比较窄,具体工(gōng)作内容(róng)没有(yǒu)太(tài)多创新的空(kōng)间。

  只(zhǐ)要(yào)具备基本的财(cái)务(wù)、税务(wù)知(zhī)识就(jiù)能应(yīng)付(fù)。

  而审计行业对人的素质要求非常高(gāo)。

  可能接触到生产、金(jīn)融(róng)证券(quàn)、房地(dì)产等各类行业(yè)客户,即使是内部审(shěn)计(jì),也(yě)需要(yào)涉及对整个企业业务的了解,需要有全局观,对各(gè)类(lèi)技术涉猎面广,容易转型(xíng)和多角度发展。

  2、从就(jiù)业前(qián)景,审(shěn)计(jì)与会计属于一(yī)个(gè)专业大类(lèi),就(jiù)业广泛性方面不如会计(jì),毕竟财务是企业职能的必备,而审计却不(bù)一(yī)定(dìng),单(dān)位内(nèi)部配(pèi)备审(shěn)计(jì)的毕竟(jìng)是少数,更多(duō)的是会计师(shī)事务所和政府单位。

  相对(duì)适应(yīng)面就窄(zhǎi)了(le)很多。

  3、审计专业未来的(de)就业方向

  (1)政府审计(jì):对政府财政(zhèng)资(zī)金的(de)使用进行(xíng)监督的工作内容(róng)。

  工蒂玮娜手表是杂牌吗,蒂玮娜手表一千多值得买吗(gōng)作比较累,经常会(huì)加(jiā)班,但福利(lì)待遇(yù)不(bù)错。

  (2)会计师事(shì)务所:事务(wù)所(suǒ)人(rén)员非常累,一年(nián)出(chū)差200-300天左右非(fēi)常(cháng)常见(jiàn)。

  经常一个(gè)项目完成直接飞到(dào)另外一个项(xiàng)目上。

  (3)企业内部审计:内审在国(guó)内企业一(yī)般处(chù)于边缘化的部(bù)门,升职空间(jiān)不大。

  但会计和审计(jì)只是职业中的一个(gè)过程,未(wèi)来(lái)发展还(hái)有(yǒu)很长的路要走(zǒu),关于审(shěn)计与会(huì)计隐嫌友可以考的证(zhèng)书,二者领(lǐng)域内的职称(chēng)类证书是必须要(yào)的考的(de)!

  共同都可以(yǐ)考的证书是注册(cè)会计师,注册会计师证(zhèng)书涵盖的内容比较(jiào)广(guǎng),会计(jì)、审计的(de)内容都是包括的,所以难(nán)度(dù)是非常大的!

  注册会计师(shī)拥有在审(shěn)计报报告上签字的唯一权利,注册会计师的方向是审计(jì)的方(fāng)向,想要进入会(huì)计师事务所工作的(de)考(kǎo)生,注会证书可以说是非常好(hǎo)的敲门砖!在(zài)事(shì)务所累计的经验是非常好的跳板!

  一、审计与会计的联系

  1.审(shěn)计主要是对、和会计报表等财务会计资料及其所(suǒ)反映的财政、财务(wù)收支(zhī)活动的(de)真实(shí)、合法、效益进(jìn)行审查和评价。

  审计需要以会计资(zī)料(liào)为(wèi)前提和(hé)基(jī)础,离开了财务会计资料,审计工(gōng)作很难进行(xíng)。

  2.会计活动是(shì)经济管理的重要组成部分,它本身是审计监(jiān)督(dū)的主要对(duì)象。

  在审计产(chǎn)生(shēng)之(zhī)初(chū),审计人员(yuán)主要从审(shěn)查(chá)会(huì)计资料入手,对会计资料中反映的(de)问(wèn)题进(jìn)行审查。

  二、审计与会计的区别

  1.产生的前提不同

  会计是为了加强经济管理,适应(yīng)对劳动耗费和劳动成果进行核算和分析的需(xū)要而(ér)产生的(de);审(shěn)计是因经济监督的(de)需要,即为了确(què)定(dìng)经营者或(huò)其他(tā)受托(tuō)管理者的经(jīng)济责任(rèn)的需要而(ér)产(chǎn)生的。

  2.两者性质(zhì)不同

  会计是经营管(guǎn)理的重要组成部分,主要(yào)是(shì)对生产经营或(huò)管(guǎn)理(lǐ)过程进(jìn)行反映和监督(dū);审计则处于具体的(de)经(jīng)营管理之外,是经济(jì)监督的重要组成部分,主要对财政、财(cái)务收支及其他经济(jì)活动的真实(shí)、合法和效益进行审查,具有外(wài)在性(xìng)和(hé)独立(lì)性。

  3.两者对象不同

  会计的(de)对象主要是(shì)资金运动过程,审计的对象主要(yào)是(shì)会计资(zī)料和其他(tā)经济信息所(suǒ)反映的经济活(huó)动。

  4.方法程序不同(tóng)

  (1)会(huì)计方法体系由(yóu)会计核(hé)算(suàn)、会(huì)计(jì)分析、会计检(jiǎn)查(chá)三部(bù)分(fēn)组成,包括了记账、算(suàn)账、报(bào)账、用账、查账(zhàng)等内(nèi)容,其中(zhōng)包括设置(zhì)账户、复式记(jì)账(zhàng)、填制凭证、登记账簿、成本(běn)计算、财产清查、会(huì)计报表等方法(fǎ),其(qí)目的(de)是为管理和决策提供必须的(de)资料和信息。

  (2)审计方法体系由规划方法、实施(shī)方法(fǎ)、管理方法(fǎ)等组成,而实施方法主要是为了确(què)定审(shě蒂玮娜手表是杂牌吗,蒂玮娜手表一千多值得买吗n)计事(shì)项(xiàng)、收集、对照(zhào)标准评价,提(tí)出与决定,使用资料检查法(fǎ)、实物检(jiǎn)查法、审(shěn)计(jì)调查法、审计分析法、审计抽样法(fǎ)等,其(qí)目的是为了(le)对被审计对(duì)象进行全面评价提供证据(jù)而采取的必要(yào)方法(fǎ)。

  5.职能不同

  (1)会计的基本职(zhí)能是(shì)对(duì)经济活动(dòng)过程(chéng)的记录、计算、反(fǎn)映和(hé)监(jiān)督(dū);审(shěn)计的基本职能是监督(dū),此外还(hái)包括评价和者卜公证。

  (2)会计虽说也具(jù)有监(jiān)督职能,但这种监督是一种自我监督行为,主要通(tōng)过会计检查来实现(xiàn),针对会(huì)计业(yè)务活动本(běn)身,而审计,既包含了检(jiǎn)查,又包括(kuò)了(le)对计算(suàn)行为及所有的经济(jì)活动(dòng)进行实地考察、调查、分析、检(jiǎn)验,即(jí)含审核稽查计算之(zhī)意。

  (3)会计检查只是各个单位财会(huì)部门(mén)的附带职能,而审计是独(dú)立于(yú)财会部(bù)分之外的专(zhuān)职监督检查;会计检查的目的(de)主要是为了保证(zhèng)会计资料(liào)的(de)真实性(xìng)和准确(què)性。

  其检查范围(wéi)灶槐、深度、方式(shì)均受到限制,而审计(jì)的目的在于证实财政、财务(wù)收支的(de)真(zhēn)实、合法(fǎ)、效益,审(shěn)计检查会计(jì)资料(liào)只(zhǐ)是实(shí)现(xiàn)审计目的的手段(duàn)之一(yī),但不是惟一的手段(duàn)。

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