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1元等于多少伊朗币,1元人民币等于多少伊朗元 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

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会计和审计哪个发展(zhǎn)前(qián)景比较好些,会计和审(shěn)计(jì)哪个发展前(qián)景比较好一点

  问:审计和会计(jì)哪个好(hǎo)就业

  会计专业(yè)人员目前较为(wèi)饱和,就业质量不高,都为较小(xiǎo)型的单位。

  而审(shěn)计专业,尤(yóu)其是(shì)重(zhòng)点学校的审计专业就业(yè)质(zhì)量较高(gāo),考取(qǔ)公务员的机会较多,有更好的发展前景(jǐng)。

  审计和会计(jì)各有长短,学(xué)会计(jì)比较简单,先(xiān)做(zuò)帐,考升级,初级、中(zhōng)级、高级会计师,隔两年跳(tiào)个槽,或者在有(yǒu)前景的单位打(dǎ)升(shēng)级,待遇都(dōu)不错(cuò)。

  审计可以去会(huì)计事务所(suǒ)工作(zuò),把注册会计(jì)师考(kǎo)下来(lái),出来后到大型企业做财务经理什么的,路线要高端些,难度也要高,因为(wèi)注会不是(shì)很好考,事务所的工作压力也比较大。

  具体来说(shuō):

  1、论就业机会,会计专业的就业单(dān)位较多,审计(jì)专业的(de)就业单位(wèi)较(jiào)少。

  2、论(lùn)就业优劣,会计(jì)专(zhuān)业人员(yuán)目前(qián)较为饱(bǎo)和(hé),就(jiù)业质量不高,都为(wèi)较(jiào)小型的单(dān)位,工资(zī)较低。

  而审计专业,尤其(qí)是(shì)重点学校的(de)审计专业就(jiù)业(yè)质量(liàng)较高,考取公务员的(de)机会较多,有(yǒu)更好的发展前景。

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会计和审(shěn)计哪(nǎ)个(gè)发展前景比较好(hǎo)?

  审(shěn)计(jì)。

  1、审计和会计事相同(tóng)的(de),都是(shì)以会(huì)计(jì)理论为基础的。

  简单类比(bǐ),会计就(jiù)是(shì)直接记账,而审计就是对会计所记账目的(de)检查(chá)、监督。

  会计接(jiē)触面比较窄,具体(tǐ)工作内容(róng)没有太多创新的空间。1元等于多少伊朗币,1元人民币等于多少伊朗元p>

  只(zhǐ)要具备基本的财务(wù)、税(shuì)务(wù)知识(shí)就(jiù)能应(yīng)付。

  而审(shěn)计行业对人的(de)素质要求非常高。

  可能接(jiē)触(chù)到生产(chǎn)、金融证(zhèng)券(quàn)、房地产等各类行业客户,即(jí)使是内部审计,也需要涉及对整个企业业务的了解,需要有全局(jú)观(guān),对各类技术涉猎(liè)面广,容易(yì)转型(xíng)和(hé)多角度发(fā)展(zhǎn)。

  2、从就业(yè)前(qián)景,审计(jì)与会(huì)计属于一个专(zhuān)业(yè)大类(lèi),就业广泛性方面不如会计,毕竟财务(wù)是企业(yè)职能的必备,而审计(jì)却不(bù)一定(dìng),单位(wèi)内部配(pèi)备审计(jì)的(de)毕竟是少(shǎo)数,更(gèng)多的是会计师事务所(suǒ)和政府单位。

  相对(duì)适应面就(jiù)窄(zhǎi)了很多。

  3、审计专业(yè)未来的就业方(fāng)向(xiàng)

  (1)政府审计:对政(zhèng)府财(cái)政(zhèng)资(zī)金的使(shǐ)用(yòng)进行监督(dū)的工作内容。

  工作比较累(lèi),经常会(huì)加(jiā)班,但福利(lì)待(dài)遇不错(cuò)。

  (2)会计师(shī)事(shì)务所:事务所(suǒ)人员非常(cháng)累,一年出(chū)差200-300天左右非常(cháng)常见。

  经常一个(gè)项目完成(chéng)直(zhí)接飞到另外(wài)一个(gè)项目上。

  (3)企(qǐ)业(yè)内部审计:内审在(zài)国内(nèi)企业(yè)一般处(chù)于(yú)边(biān)缘化的部门,升(shēng)职空间不(bù)大。

  但会计(jì)和审(shěn)计只(zhǐ)是职业(yè)中的一个过程,未(wèi)来发(fā)展还有很长的路要走,关于审计与会计隐(yǐn)嫌友可以考的证(zhèng)书(shū),二者领域内的(de)职称类证书是必(bì)须(xū)要的考的!

  共同(tóng)都(dōu)可以考的证书是注册会计(jì)师,注册会计(jì)师(shī)证(zhèng)书涵盖的(de)内容比较广,会计(jì)、审计(jì)的(de)内容都是包括的(de),所(suǒ)以难度是非常(cháng)大(dà)的!

  注(zhù)册(cè)会计师拥有在(zài)审计1元等于多少伊朗币,1元人民币等于多少伊朗元报报(bào)告上签字的唯一权利(lì),注册会计师的(de)方向是审计的方向,想要进入(rù)会(huì)计(jì)师(shī)事务所工作的考生,注会证(zhèng)书可以说是非(fēi)常好的(de)敲门砖!在事务所累计的经验是非常(cháng)好的跳板!

  一、审计与会(huì)计(jì)的联系

  1.审计(jì)主要是对(duì)、和会计报表等财(cái)务会计(jì)资料及其所反映的财(cái)政、财务收(shōu)支(zhī)活动(dòng)的(de)真(zhēn)实、合法、效益进行(xíng)审查和评价。

  审计需要以会计资料为前(qián)提和基础,离开了财务会计资料,审(shěn)计工作很难(nán)进行。

  2.会计活动是(shì)经济管理的重要组成部分,它本身是审(shěn)计监督的主要(yào)对象。

  在审(shěn)计产生之初,审计人员主要从审查会计资料入手,对会计资料中反映的问题进(jìn)行审查。1元等于多少伊朗币,1元人民币等于多少伊朗元

  二(èr)、审计与会(huì)计的区(qū)别(bié)

  1.产(chǎn)生的前提不同

  会计是为了(le)加强经济管理,适应对劳动耗(hào)费和劳(láo)动成果(guǒ)进行核(hé)算(suàn)和(hé)分析的需要而(ér)产(chǎn)生的;审计是因经(jīng)济监督的需(xū)要,即为(wèi)了确(què)定(dìng)经营者或其他(tā)受托管理者的经济责(zé)任(rèn)的需要而产(chǎn)生的(de)。

  2.两者性质不同

  会计(jì)是经营管(guǎn)理的(de)重(zhòng)要(yào)组成部分,主要是(shì)对生产经营(yíng)或管理(lǐ)过程进行反映(yìng)和监督(dū);审计则处于具体的经营管理之(zhī)外,是(shì)经济监(jiān)督(dū)的重要组(zǔ)成部分,主要对财政、财务(wù)收支及其他(tā)经济活动的真实、合法(fǎ)和效益进行(xíng)审查,具(jù)有外(wài)在(zài)性和(hé)独立性。

  3.两者对象(xiàng)不同

  会计的(de)对象主要是(shì)资金运(yùn)动过(guò)程,审计的对(duì)象主要(yào)是会计资(zī)料和其他经济信息所反映的经(jīng)济活动。

  4.方法程序(xù)不同(tóng)

  (1)会计方法体系由会计核(hé)算、会计分(fēn)析、会计检查三部(bù)分组成,包(bāo)括(kuò)了记(jì)账、算(suàn)账、报账、用账、查(chá)账等内容,其中包(bāo)括(kuò)设置账(zhàng)户、复式记账、填制凭证、登记账(zhàng)簿(bù)、成本计算、财产清查、会计(jì)报表等(děng)方法,其目的是为管理和决策提供必须的资料和(hé)信(xìn)息。

  (2)审计方法体系由规划方法、实(shí)施方法(fǎ)、管理方法等组(zǔ)成,而实(shí)施方法主要是(shì)为了确定(dìng)审(shěn)计事项、收(shōu)集(jí)、对(duì)照(zhào)标准评价(jià),提出与(yǔ)决定,使用资(zī)料检查法、实物(wù)检查(chá)法、审计调查法、审计分析法、审计(jì)抽样法等,其(qí)目(mù)的是为了对被审计对象进行(xíng)全面评价提供证据而采(cǎi)取的必(bì)要方法。

  5.职(zhí)能不同

  (1)会(huì)计的基本(běn)职能是对经济活动过程的(de)记录、计算、反映和监督;审计的基本(běn)职能是监督,此外还包括评价和(hé)者卜(bo)公证(zhèng)。

  (2)会计虽说也具有监(jiān)督职能,但这(zhè)种监(jiān)督是一种(zhǒng)自我监督行(xíng)为(wèi),主要通(tōng)过会计检查来实(shí)现,针对会计(jì)业务活动(dòng)本身,而审计,既包含了检查,又包括了对(duì)计算(suàn)行为(wèi)及所有的经(jīng)济活动(dòng)进行实地考(kǎo)察、调查、分析、检验,即含审核稽(jī)查计算之意。

  (3)会计检查只是各个单位财会部门的(de)附带职(zhí)能,而(ér)审计是独立于财会部(bù)分(fēn)之(zhī)外的专(zhuān)职(zhí)监督检查;会计检查的目的主(zhǔ)要是为了保证会计(jì)资料(liào)的真实性和准确性(xìng)。

  其检(jiǎn)查范围灶槐(huái)、深度、方(fāng)式(shì)均受(shòu)到限(xiàn)制,而审计的(de)目的在(zài)于证实财政、财务收(shōu)支的真实、合法、效益,审(shěn)计检查(chá)会计资料只是实现审计目(mù)的的(de)手段之一(yī),但(dàn)不是惟(wéi)一的(de)手段。

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