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  会计和审计哪个发展(zhǎn)前(qián)景比较好(hǎo)些(xiē),会计和审(shěn)计哪个(gè)发展前景(jǐng)比较好一点是(shì)问(wèn):审计(jì)和会计哪个好(hǎo)就(jiù)业会计专业人(rén)员目(mù)前(qián)较为饱和,就业质(zhì)量不高,都为较小型的单位的。

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会计和审计哪个发展前(qián)景比较好(hǎo)些,会(huì)计和审计哪个发展前景(jǐng)比较好(hǎo)一点

  问:审(shěn)计和会计哪个好就业

  会计专(zhuān)业人员(yuán)目(mù)前较为饱(bǎo)和,就业质量(liàng)不高,都(dōu)为较小型的单位。

  而审计专业,尤其是重(zhòng)点学校的审计专业(yè)就(jiù)业(yè)质量(liàng)较高(gāo),考取公务员(yuán)的机会较多(duō),有更好的发展前景。

  审计(jì)和会计各有长(zhǎng)短,学(xué)会计比较(jiào)简单,先做帐,考升级,初级(jí)、中(zhōng)级、高(gāo)级会(huì)计(jì)师,隔两年(nián)跳个槽,或者在有前(qián)景的单(dān)位打升级,待(dài)遇都不错。

  审计可(kě)以去会计事(shì)务所工作,把注(zhù)册会计师考(kǎo)下来,出来(lái)后到大型企(qǐ)业做财务(wù)经理什么的,路线要高端些,难度也(yě)要高(gāo),因为注会不是(shì)很好(hǎo)考,事务所(suǒ)的(de)工(gōng)作压力也比较大。

  具体来(lái)说(shuō):

  1、论(lùn)就业(yè)机会,会(huì)计(jì)专业的就业单(dān)位(wèi)较多,审计(jì)专业的(de)就业单位较少(shǎo)。

  2、论就业优劣,会计专业人员目前较(jiào)为饱(bǎo)和,就业质量不高,都为较小型的单(dān)位,工(gōng)资较(jiào)低。

  而审计(jì)专业(yè),尤其(qí)是重点学校的审计(jì)专业就业(yè)质量较高(gāo),考(kǎo)取公务员的(de)机会较多(duō),有更好的发展前景。

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会计(jì)和审计(jì)哪个(gè)发展前(qián)景比较好?

  审(shěn)计。

  1、审计和会计事(shì)相同的,都是以会计理论(lùn)为基础(chǔ)的。

  简单(dān)类(lèi)比,会计就是直(zhí)接记账,而审计(jì)就是(shì)对会计所记账目的(de)检查(chá)、监(jiān)督。

  会计(jì)接触面比较(jiào)窄,具体工作内容没有太多创新的空间(jiān)。

  只要具备基本的(de)财务(wù)、税务知识(shí)就能应付。

  而审计行业对人的(de)素质要求非常高。

  可能接触到生产、金融(róng)证券(quàn)、房地产等各类行业客户,即使是内部审计,也需要涉及对整个企业(yè)业务的了(le)解,需(xū)要有全局观(guān),对各类技术涉猎面广,容易(yì)转型和多角度发展(zhǎn)。

  2、从就(jiù)业(yè)前(qián)景,审计与会计属于一个专(zhuān)业(yè)大类,就业(yè)广泛性方面(miàn)不如(rú)会计,毕竟财务是企业(yè)职(zhí)能的(de)必备,而审(shěn)计却不一定,单位(wèi)内部配备审(shěn)计的毕竟是少数,更多的是会计师事(shì)务所(suǒ)和政(zhèng)府单位(wèi)。

  相对(duì)适应面就窄(zhǎi)了很多。

  3、审计(jì)专(zhuān)业(yè)2021泰安中考成绩查询入口网站,2021泰安中考成绩查询入口在哪未来(lái)的就业(yè)方向

  (1)政府审计:对政府财(cái)政资金的(de)使用进行监督的工作内容。

  工作(zuò)比较累,经常(cháng)会加班,但福利待(dài)遇不错。

  (2)会计(jì)师事务(wù)所:事务所人员非常累(lèi),一年出差200-300天左右(yòu)非(fēi)常常见。

  经常一个项目(mù)完成直(zhí)接飞到另外一个项目上。

  (3)企业内(nèi)部审计(jì):内(nèi)审在国内企业一般处于边缘(yuán)化的部门(mén),升职空间不大。

  但(dàn)会计和审计只是(shì)职业中的一个过程,未2021泰安中考成绩查询入口网站,2021泰安中考成绩查询入口在哪来(lái)发(fā)展(zhǎn)还有(yǒu)很长的(de)路要走(zǒu),关于审计与会计隐嫌友可以考的证书,二(èr)者领(lǐng)域(yù)内(nèi)的职称类(lèi)证书是必(bì)须要的考的!

  共(gòng)同都可以(yǐ)考的(de)证(zhèng)书是(shì)注册会计师,注册会计师证书涵(hán)盖的内(nèi)容比较广,会(huì)计、审(shěn)计的内容都(dōu)是包(bāo)括的,所以难度是非(fēi)常大的!

  注册会(huì)计师拥有(yǒu)在(zài)审计报报告上签字的唯一权(quán)利(lì),注册会计(jì)师(shī)的方向是(shì)审计的方(fāng)向,想(xiǎng)要进入会计(jì)师事务所工作(zuò)的考生,注会证书可以说(shuō)是非(fēi)常(cháng)好(hǎo)的敲门(mén)砖!在(zài)事(shì)务所累计的经验(yàn)是非(fēi)常好(hǎo)的跳板!

  一、审计与(yǔ)会计(jì)的联系

  1.审(shěn)计(jì)主要是对、和(hé)会计报表等(děng)财(cái)务(wù)会计资料及其(qí)所反映(yìng)的财政、财务收支活动的真实、合法、效益进行审查和评(píng)价。

  审计需(xū)要以会计资料为前提和基础(chǔ),离开了财务会计资料(liào),审计工作很(hěn)难(nán)进(jìn)行。

  2.会计(jì)活(huó)动(dòng)是经济管理(lǐ)的重要组(zǔ)成部分(fēn),它(tā)本(běn)身是(shì)审计(jì)监督的主要对象(xiàng)。

  在审(shěn)计产生(shēng)之初,审计人员主(zhǔ)要从审(shěn)查会计资料入手,对(duì)会计(jì)资料中反映的(de)问(wèn)题进行审查。

  二、审(shěn)计与会计的区别(bié)

  1.产生的前提不(bù)同

  会(huì)计是(shì)为了加强经济管(guǎn)理,适应对劳(láo)动耗费和(hé)劳动成果进(jìn)行核算和(hé)分(fēn)析的需(xū)要而(ér)产生的(de);审计是因经济监(jiān)督(dū)的需要,即为了(le)确定经营(yíng)者或其他受托管(guǎn)理(lǐ)者的经济责任的需要(yào)而产生的。

  2.两者性质(zhì)不同

  会计是经营管(guǎn)理的重(zhòng)要组(zǔ)成部分,主要是对生(shēng)产(chǎn)经营或管理过程进行反(fǎn)映(yìng)和监(jiān)督;审计则(zé)处(chù)于(yú)具体的经营管理之(zhī)外,是经济监督的重要组成部分,主(zhǔ)要对财政、财务(wù)收支及其他经济活动的真实(shí)、合法和效益进行审查,具有(yǒu)外(wài)在(zài)性和(hé)独立性(xìng)。

  3.两(liǎng)者(zhě)对象不(bù)同(tóng)

  会计(jì)的对象主要是资(zī)金运动(dòng)过程,审计的对象主要是会计资料和其他经济信息(xī)所反映的经济活(huó)动。

  4.方法程序(xù)不同

  (1)会(huì)计方法体系(xì)由会计核算、会(huì)计分析、会(huì)计检查三部分组成(chéng),包(bāo)括了(le)记账、算账(zhàng)、报账、用(yòng)账、查账(zhàng)等内容(róng),其中包括设置账(zhàng)户、复式(shì)记(jì)账、填(tián)制凭证、登(dēng)记账簿(bù)、成本计(jì)算、财产(chǎn)清查(chá)、会计报表等方法,其目的是为管理和决(jué)策提供必(bì)须的资(zī)料和信息。

  (2)审计方法体系由规划方(fāng)法、实(shí)施方法、管理方法(fǎ)等组成(chéng),而实施方法主要是为(wèi)了确定审计事(shì)项(xiàng)、收(shōu)集、对照标准评价(jià),提出与决(jué)定,使用资料检查法、实(shí)物(wù)检查法、审计(jì)调查法、审计分(fēn)析法、审计(jì)抽样法等,其目的是为了对被审(shěn)计对象进行全面评价提供证据而采取(qǔ)的必要方法。

  5.职能不(bù)同(tóng)

  (1)会(huì)计的基本职能是(shì)对经济活动过程的记录、计算、反映(yìng)和监督;审计的(de)基(jī)本(běn)职能是监督,此(cǐ)外还(hái)包(bāo)括评价和者卜公证。

  (2)会计(jì)虽说也(yě)具有监督职能,但这种监督是一种自我监督行为,主要(yào)通过会计检查来实现,针对会计(jì)业务(wù)活动本身,而(ér)审(shěn)计,既包含了检查,又(yòu)包括了对计算行为及所有的经济活动进行实地考察、调查、分析(xī)、检验(yàn),即含审核(hé)稽查(chá)计算(suàn)之意。

  (3)会计检查只是各(gè)个单位财会部门的附带职能(néng),而审计(jì)是独立于(yú)财会部(bù)分之(zhī)外的专职监督检查;会计检查的目的主要是为了保证会计资料的真实性(xìng)和准确性。

  其检(jiǎn)查范(fàn)围灶(zào)槐、深度、方式均(jūn)受到限制,而审计(jì)的目的(de)在于(yú)证实财政、财(cái)务收支的(de)真(zhēn)实、合法、效益,审(shěn)计检查会计资(zī)料只(zhǐ)是实现审计目的(de)的手段之(zhī)一,但不是惟一的手段(duàn)。

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