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快手平台没有给主播代交(jiāo)个(gè)人所得税属(shǔ)于违法吗?

1 、不(bù)缴纳个人所得税 ,经税务(wù)机关依(yī)法下达追缴通知后(hòu),补缴应纳(nà)税款,缴纳滞纳金。五年内因(yīn)逃避缴(jiǎo)纳(nà)税款受过刑(xíng)事处(chù)罚或(huò)者被税务机关给予(yǔ)二次以(yǐ)上(shàng)行政处罚的应当承担刑事责(zé)任(rèn)。

2、平台(tái)官(guān)方肯定是违法的 。个税(shuì)应(yīng)该(gāi)由主播个人(rén)缴纳(nà)。平台官方应该代扣代缴。如果平(píng)台官方没有代扣代缴 ,那么,税局应该对平台官方罚(fá)款0.5倍(bèi)以上,向主(zhǔ)播个人追(zhuī)缴税款(kuǎn)及滞纳金 。

3、根据以上规定 ,直播平台有代扣代缴的义务(wù),主(zhǔ)播个人需全额完(wán)税(shuì),否则会有税务风险。

怎(zěn)样算所得税(shuì)对(duì)啊!

1 、企业(yè)应纳所得税额=当期应(yīng)纳税所(suǒ)得额*适用税率(lǜ) 应纳税所(suǒ)得(dé)额=收入总额-准予扣除项(xiàng)目金额 企业所得税的税率即据(jù)以计(jì)算企业所得税(shuì)应纳税额的(de)法定比率。

2、企业所得税计算(suàn)方式如下:所(suǒ)得税=应纳税所得额*税率(25%或20%、15%)应纳税所得额=收入总额-不(bù)征税收入-免(miǎn)税(shuì)收(shōu)入-各项扣除(chú)-以前年度(dù)亏(kuī)损 。

3 、据此 ,预缴企业(yè)所得税(shuì)的计算公(gōng)式为:月(季(jì))预缴所得(dé)税款=月(季)应纳税(shuì)所得额×33% 或:月(yuè)(季)预缴所得(dé)税(shuì)税额(é)=上一年(nián)度应纳税所(suǒ)得(dé)额×1/12(或1/4)×25%。

4、税(shuì)费的计算方法如下(xià):解析 所得税应纳税所得额=本期销(xiāo)项税-本期进项税。附加税=(销项税应缴所得税(shuì))×税率。教育附加费=(具(jù)体缴纳得所得税所得税)×3% 。

5、企业所得税的计算,是(shì)在企业(yè)会计利(lì)润的基础上,根据税收相关(guān)政策(cè)的规定进(jìn)行(xíng)纳税调整,计(jì)算出应纳税(shuì)所(suǒ)得额 ,然后乘(chéng)以适用的企业(yè)所得税税率(lǜ)计算出应(yīng)纳企业所得税金额。

6 、企业所得税(shuì台湾是省还是市 台湾是省会吗)计(jì)算如下:企业(yè)所得(dé)税=应纳(nà)税所得额*税率(lǜ),应纳税所得额=收入总额-不征税收(shōu)入(rù)-免税收(shōu)入-各项扣除-以前年度亏损(sǔn)。独资企业所得税税率为(wèi)25%的比(bǐ)例税率 。

个人退税需要符合什么条件

上年度综合所得全年收入额不足6万,但平时预缴个(gè)人(rén)所得税的。上(shàng)年度符合享受(shòu)条件的(de)专项附加扣除 ,但预(yù)缴税款时没有扣除的。因(yīn)年中就业、退职(zhí)或部分月份没有收入等原(yuán)因,导致前后税收优惠政(zhèng)策不(bù)一(yī)致(zhì) 。

符合下列情形之一的(de),纳税人需办(bàn)理年度汇(huì)算:(一)已预(yù)缴税额大于年度(dù)汇算应纳税额且(qiě)申(shēn)请退税的;(二)纳(nà)税年度内取得的(de)综合所得收入(rù)超过(guò)12万元且需(xū)要补(bǔ)税(shuì)金额超过400元的。

法律分(fēn)析:退税条件:纳税人因各种原因误交税款 ,如:重复交纳扣缴(jiǎo)、错用税率(lǜ)、错(cuò)用税种 、企业误(wù)填代码等(děng)。

个人退税需要符合的条件如下:由于税务工作人员工作差错多征了税(shuì);政策变化(huà)需(xū)要退税;其他原(yuán)因(yīn)导(dǎo)致退税 。

纳税人申请年(nián)度(dù)汇算退税,应(yīng)当提供(gōng)其在中国境内开设的符合条件的银(yín)行账户。税(shuì)务机(jī)关(guān)按规定审核后,按照国库管理有关规定 ,在(zài)本公告(gào)第九(jiǔ)条确定的(de)接受年(nián)度汇(huì)算申报的税(shuì)务(wù)机(jī)关所在(zài)地(即汇算(suàn)清缴地)就地办理税款退(tuì)库。

个人所得税退税需要(yào)满足的条件如下:上年度(dù)综合所得全年收入额不足6万,但平(píng)时预缴(jiǎo)个(gè)人所得税(shuì)的 。上年度(dù)符合享(xiǎng)受条(tiáo)件(jiàn)的专项附加扣除,但预缴税(shuì)款时没有(yǒu)扣除的。

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